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NOTA DE EMPENHO 2015NE00359

Favorecido

CLAUDIONOR RIBEIRO MORAES
R$ 1.041,00
 

CPF/CNPJ:

02338583779

Emissão:

27/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

71372/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R TARQ LOPES 1840

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ARACAJU - SE,CONFORME BG N. 046 DE 24DE ABRIL DE 2015 E PRO-CESSO N. 71372/2015/CBMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00359 27/04/2015 1.041,00 1.041,00 1.041,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE ARACAJU - SE,CONFORME BG N. 046 DE 24DE ABRIL DE 2015 E PRO-CESSO N. 71372/2015/CBMMA
2015NE00359 27/04/2015 1.041,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00412 27/04/2015 0,00 1.041,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00325 28/04/2015 0,00 0,00 1.041,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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