Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00131

Favorecido

FRANK RONIEL FURTADO ARAUJO
R$ 1.071,00
 

CPF/CNPJ:

02069402380

Emissão:

25/03/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

50934/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES S/N. BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA A SERVICO DO GRUPAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS/GAT/CBMMA.VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS DIVERSO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00131 25/03/2015 1.071,00 1.071,00 1.071,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA A SERVICO DO GRUPAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS/GAT/CBMMA.VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS DIVERSO
2015NE00131 25/03/2015 1.071,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515204)
2015NL00140 25/03/2015 0,00 -1.071,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2015NL00132 26/03/2015 0,00 1.071,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00141 26/03/2015 0,00 1.071,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00150 26/03/2015 0,00 0,00 1.071,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,