CPF/CNPJ:
02069402380
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
50934/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOS PORTUGUESES S/N. BACANGA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085580
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA A SERVICO DO GRUPAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS/GAT/CBMMA.VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS DIVERSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00131 | 25/03/2015 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E ACAILANDIA A SERVICO DO GRUPAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS/GAT/CBMMA.VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS DIVERSO
|
2015NE00131 | 25/03/2015 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515204)
|
2015NL00140 | 25/03/2015 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510204)
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2015NL00132 | 26/03/2015 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2015NL00141 | 26/03/2015 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00150 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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