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NOTA DE EMPENHO 2015NE00075

Favorecido

FRANK RONIEL FURTADO ARAUJO
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

02069402380

Emissão:

12/02/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

23651/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES S/N. BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO DEDIARIA PARA PESSOAL MILI-TAR DENTRO ESTADO, VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DETUNTUM - MA, A FIM DE REALIZAR BUSCA DE VITIMA DEAFOGAMENTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00075 12/02/2015 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DEDIARIA PARA PESSOAL MILI-TAR DENTRO ESTADO, VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DETUNTUM - MA, A FIM DE REALIZAR BUSCA DE VITIMA DEAFOGAMENTO.
2015NE00075 12/02/2015 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00068 12/02/2015 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00057 12/02/2015 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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