CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
03/06/2015
Plano Interno:
ALIMENTCBM
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
80980/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00450 | 03/06/2015 | 109.414,63 | 109.414,63 | 109.414,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2015NE00450 | 03/06/2015 | 109.414,63 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00524 | 09/06/2015 | 0,00 | 10.934,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00524 | 09/06/2015 | 0,00 | 71.385,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00524 | 09/06/2015 | 0,00 | 1.154,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00524 | 09/06/2015 | 0,00 | 3.685,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00525 | 09/06/2015 | 0,00 | 22.256,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00416 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 109.414,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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