Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00345

Favorecido

ANDRE FELIPE OLIVEIRA PINHEIR0
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

01640114394

Emissão:

24/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

68952/15

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 21 CASA 13 QDA 32 PLANALTO VINHAIS LL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE TERESINA-PI A SERVICO DO COLEGIO MILITAR 2DE JULHO/CMCB/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00345 24/04/2015 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE TERESINA-PI A SERVICO DO COLEGIO MILITAR 2DE JULHO/CMCB/CBMMA.
2015NE00345 24/04/2015 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00393 24/04/2015 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00321 28/04/2015 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,