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NOTA DE EMPENHO 2015NE00344

Favorecido

WENDSON MONTEIRO DE CARVALHO
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

01124819304

Emissão:

24/04/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

68951/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV DOS PORTUGUESES, S/N., BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE TERESINA-PI A SERVICO DO COLEGIO MILITAR 2DE JULHO/CMCB/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00344 24/04/2015 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO. VIAGEM PARA A CI-DADE DE TERESINA-PI A SERVICO DO COLEGIO MILITAR 2DE JULHO/CMCB/CBMMA.
2015NE00344 24/04/2015 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00392 24/04/2015 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00341 13/05/2015 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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