Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00855

Favorecido

DAVID MARTINS SOARES
R$ 1.388,00
 

CPF/CNPJ:

00529474328

Emissão:

13/08/2015

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

102143/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO PROGRESSO N.3 CONJ.RESIDENCIAL AURORA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65057310

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEBRASILIA-DF PARA PARTICI-PAR DA LIGABOM, CONFORME BG N. 61/2015/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00855 13/08/2015 1.388,00 1.388,00 1.388,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR REFERENTEA VIAGEM PARA A CIDADE DEBRASILIA-DF PARA PARTICI-PAR DA LIGABOM, CONFORME BG N. 61/2015/CBMMA.
2015NE00855 13/08/2015 1.388,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2015NL00937 13/08/2015 0,00 1.388,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00730 18/08/2015 0,00 0,00 1.388,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,