CPF/CNPJ:
84891904372
Emissão:
18/06/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
197230/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA COND.CAMPO VERDE BL. 06 APTO. 303 - IPEM TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIOS ANTERIORES REFA INSTRUTOR DA DISCIPLINAFUNDAMENTO DO POLICIAMEN-TO COMUNITARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01493 | 18/06/2015 | 6.734,00 | 6.734,00 | 5.708,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXERCICIOS ANTERIORES REFA INSTRUTOR DA DISCIPLINAFUNDAMENTO DO POLICIAMEN-TO COMUNITARIO
|
2015NE01493 | 18/06/2015 | 6.734,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL01615 | 18/06/2015 | 0,00 | 6.734,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01383 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,70 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01382 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.708,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01383 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
|
2015NS00169 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.025,70 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL07131 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,70 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07342 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.025,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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