Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE03154

Favorecido

LOCAVEL SERVICOS LTDA
R$ 91.248,16
 

CPF/CNPJ:

63798490000133

Emissão:

21/10/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

135025/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVO TIPOHATCH,MARCA/MODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0. QUANT 3

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03154 21/10/2015 92.361,00 91.248,16 60.461,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERV DE LOCACAO DE VEICULOS ADMINISTRATIVO TIPOHATCH,MARCA/MODELO VOLKSWAGEM GOL 1.0. QUANT 3
2015NE03154 21/10/2015 92.361,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE DA NE 3154 MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
2015NE04904 10/12/2015 -1.112,84 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2015NL05042 21/10/2015 0,00 -29.674,16 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2015NL05043 21/10/2015 0,00 -30.787,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05044 19/11/2015 0,00 29.674,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05045 19/11/2015 0,00 30.787,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05760 02/12/2015 0,00 30.787,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL05040 19/11/2015 0,00 29.674,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL05041 19/11/2015 0,00 30.787,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03173 26/11/2015 0,00 0,00 29.674,16
PAGAMENTO (540999)
2015OB03174 26/11/2015 0,00 0,00 30.787,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,