CPF/CNPJ:
42834341320
Emissão:
15/07/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
217709/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 07 Q 07 C 01 IV CONJ
Municipio:
SAO LUIS 245 5486 245 6810
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM EXERANTERIORES (INSTRUTORES) CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE PM EAD 2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01892 | 15/07/2015 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM EXERANTERIORES (INSTRUTORES) CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE PM EAD 2014.
|
2015NE01892 | 15/07/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02111 | 15/07/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01758 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01757 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 20150B01758 CONFORME OFICIO 121/2015 - DF DA UG 190110
|
2015NS00081 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -207,04 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02811 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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