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NOTA DE EMPENHO 2015NE01506

Favorecido

JOSE FREDERICO G PEREIRA E OU
R$ 2.400,00
 

CPF/CNPJ:

41201213487

Emissão:

19/06/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

98183/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA RUI BARBOSA 1321

Municipio:

IMPERATRIZ 722 2161

Estado:

MA

CEP:

00065900

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA TECNICAS DE PATRULHA CURSO DE OPERACOES DESOBREVIVENCIA EM AREA RURAL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01506 19/06/2015 2.400,00 2.400,00 2.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE INSTRUTOR, DISCIPLINA TECNICAS DE PATRULHA CURSO DE OPERACOES DESOBREVIVENCIA EM AREA RURAL.
2015NE01506 19/06/2015 2.400,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2015NL01785 19/06/2015 0,00 -2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL01780 26/06/2015 0,00 2.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01798 30/06/2015 0,00 2.400,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01496 01/07/2015 0,00 0,00 37,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB01495 01/07/2015 0,00 0,00 2.362,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01496 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
2015NS00101 23/09/2015 0,00 0,00 -37,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB02815 05/10/2015 0,00 0,00 37,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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