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NOTA DE EMPENHO 2015NE01970

Favorecido

OI S/A
R$ 7.681,37
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

21/07/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

119804/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERV DE TELEFO- NIA -TELEMAR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01970 21/07/2015 7.681,37 7.681,37 7.681,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERV DE TELEFO- NIA -TELEMAR
2015NE01970 21/07/2015 7.681,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02199 21/07/2015 0,00 7.681,37 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01805 21/07/2015 0,00 0,00 7.681,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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