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NOTA DE EMPENHO 2015NE01470

Favorecido

OI S/A
R$ 7.452,08
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

17/06/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

99800/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS TEFEFONICOS,REF.AO MES DE MAIO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01470 17/06/2015 7.452,08 7.452,08 7.452,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICOS TEFEFONICOS,REF.AO MES DE MAIO/2015.
2015NE01470 17/06/2015 7.452,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01589 17/06/2015 0,00 7.452,08 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01306 18/06/2015 0,00 0,00 7.452,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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