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NOTA DE EMPENHO 2015NE00319

Favorecido

OI S/A
R$ 7.817,71
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

05/03/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

31902/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICO DE TELEFONIA, EMPRE-SA TELEMAR NORTE LESTE SAVENCIMENTO 03/03/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00319 05/03/2015 7.817,71 7.817,71 7.817,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM SER-VICO DE TELEFONIA, EMPRE-SA TELEMAR NORTE LESTE SAVENCIMENTO 03/03/2015
2015NE00319 05/03/2015 7.817,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00311 05/03/2015 0,00 7.817,71 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00321 05/03/2015 0,00 0,00 7.817,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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