Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE00172

Favorecido

OI S/A
R$ 8.952,91
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

26/02/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

3122/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR REF AOS SERVICOS DE TELE-COMUNICACAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00172 26/02/2015 8.952,91 8.952,91 8.952,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR REF AOS SERVICOS DE TELE-COMUNICACAO
2015NE00172 26/02/2015 8.952,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00203 26/02/2015 0,00 8.952,91 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00144 27/02/2015 0,00 0,00 8.952,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,