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NOTA DE EMPENHO 2015NE01499

Favorecido

EGIDIO AUGUSTO AMARAL SOARES
R$ 3.600,00
 

CPF/CNPJ:

29634130259

Emissão:

18/06/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

232267

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NETUNO BL 02 APTO 304

Municipio:

SAO LUIS FONE 246 4438

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM INSTRUTORES (EXER ANT).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01499 18/06/2015 3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM INSTRUTORES (EXER ANT).
2015NE01499 18/06/2015 3.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL01636 18/06/2015 0,00 3.600,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01321 18/06/2015 0,00 0,00 207,04
PAGAMENTO (540999)
2015OB01320 18/06/2015 0,00 0,00 3.392,96
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB01321 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
2015NS00119 23/09/2015 0,00 0,00 -207,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB03026 26/10/2015 0,00 0,00 207,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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