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NOTA DE EMPENHO 2015NE01432

Favorecido

CARLOS AUGUSTO F MOREIRA
R$ 2.080,00
 

CPF/CNPJ:

22457275334

Emissão:

16/06/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

217697/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RESID. NOVO TEMPO II QD DAS MADEIRAS APT0 301 COHAFUMA

Municipio:

SAO LUIS__FONE 256 1124

Estado:

MA

CEP:

00065076

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXRCICIOS ANTERIORES REF.A INSTRUTORES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01432 16/06/2015 2.080,00 2.080,00 2.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMEXRCICIOS ANTERIORES REF.A INSTRUTORES.
2015NE01432 16/06/2015 2.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL01563 16/06/2015 0,00 2.080,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01357 18/06/2015 0,00 0,00 21,92
PAGAMENTO (540999)
2015OB01356 18/06/2015 0,00 0,00 2.058,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB1357 CONFORME OFICIO 121/2015-DF DA UG 190110
2015NS00151 23/09/2015 0,00 0,00 -21,92
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL07122 31/12/2015 0,00 0,00 21,92
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL07521 31/12/2015 0,00 0,00 21,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL07409 31/12/2015 0,00 0,00 -21,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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