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NOTA DE EMPENHO 2015NE01018

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 58.800,00
 

CPF/CNPJ:

08953969000270

Emissão:

06/05/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

160321/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICAS PARA A PMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01018 06/05/2015 58.800,00 58.800,00 58.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE MAQUINA REPRO-GRAFICAS PARA A PMMA
2015NE01018 06/05/2015 58.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01313 25/05/2015 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02114 17/07/2015 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02236 24/07/2015 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02374 31/07/2015 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04131 22/10/2015 0,00 9.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04245 28/10/2015 0,00 9.800,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01119 25/05/2015 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01765 17/07/2015 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01876 31/07/2015 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01960 12/08/2015 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02898 23/10/2015 0,00 0,00 9.800,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03077 11/11/2015 0,00 0,00 9.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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