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NOTA DE EMPENHO 2015NE03398

Favorecido

FERNANDO PINHEIRO DA SILVA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03077634392

Emissão:

06/11/2015

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

207769/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AVENIDA GERONIMO DE ALBUQUERQUER S/N

Municipio:

SAO LUIS/MA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINDARE NO PERIODO DE 22 A 26/10/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03398 06/11/2015 572,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PINDARE NO PERIODO DE 22 A 26/10/2015.
2015NE03398 06/11/2015 572,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO ERRO NA QUANTIDADE DE DIARIAS.
2015NE03400 06/11/2015 -572,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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