CPF/CNPJ:
00656440341
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
182270/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR EXER. ANTERIOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02056 | 30/07/2015 | 3.600,00 | 3.392,96 | 3.392,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR EXER. ANTERIOR
|
2015NE02056 | 30/07/2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02056/15,MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2015NE05025 | 31/12/2015 | -207,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2015NL02305 | 30/07/2015 | 0,00 | 3.392,96 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01916 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.392,96 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03316 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 207,04 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL06944 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -207,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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