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NOTA DE EMPENHO 2015NE01615

Favorecido

JOSE JORGE FERREIRA
R$ 572,00
 

CPF/CNPJ:

25312278300

Emissão:

21/08/2015

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

143669/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

UNID 205, RUA 14 CASA 59 CIDADE OPERARIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65056030

Descrição

DESPESAS DIARIAS REF. SAOLUIS-ICATU/MA,PERIODO 25/08 A 28/08/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01615 21/08/2015 572,00 572,00 572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DIARIAS REF. SAOLUIS-ICATU/MA,PERIODO 25/08 A 28/08/2015.
2015NE01615 21/08/2015 572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05522 24/08/2015 0,00 572,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02073 24/08/2015 0,00 0,00 572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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