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NOTA DE EMPENHO 2015NE00737

Favorecido

M DE J SOUZA - EIRELI-EPP
R$ 17.588,16
 

CPF/CNPJ:

17605630000192

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

10067/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65115000

Descrição

ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO PERMANENTE, NA COR AZUL, NO TAMANHO 03 BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 38 X 55

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00737 21/05/2015 17.588,16 17.588,16 17.588,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO PERMANENTE, NA COR AZUL, NO TAMANHO 03 BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 38 X 55
2015NE00737 21/05/2015 17.588,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03496 03/07/2015 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03496 03/07/2015 0,00 560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03496 03/07/2015 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03496 03/07/2015 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03497 03/07/2015 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03497 03/07/2015 0,00 250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03497 03/07/2015 0,00 600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03497 03/07/2015 0,00 140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03498 03/07/2015 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03498 03/07/2015 0,00 540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03498 03/07/2015 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03498 03/07/2015 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03499 03/07/2015 0,00 350,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03499 03/07/2015 0,00 222,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03499 03/07/2015 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03499 03/07/2015 0,00 4.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03500 03/07/2015 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03500 03/07/2015 0,00 70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03500 03/07/2015 0,00 1.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03500 03/07/2015 0,00 160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03501 03/07/2015 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL03501 03/07/2015 0,00 55,20 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01784 29/07/2015 0,00 0,00 17.588,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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