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NOTA DE EMPENHO 2015NE00163

Favorecido

M DE J SOUZA - EIRELI-EPP
R$ 11.455,00
 

CPF/CNPJ:

17605630000192

Emissão:

12/03/2015

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

6578/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65115000

Descrição

FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, COR BRANCA, 01 VIA, MEDINDO 240X280MM PAPEL COPIADORA TAMANHO A-4, GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO (210 X 297)MM, COR BRANCO ALCALINO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00163 12/03/2015 11.455,00 11.455,00 11.455,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, COR BRANCA, 01 VIA, MEDINDO 240X280MM PAPEL COPIADORA TAMANHO A-4, GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO (210 X 297)MM, COR BRANCO ALCALINO
2015NE00163 12/03/2015 11.455,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516202)
2015NL01537 12/03/2015 0,00 -455,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (516202)
2015NL01537 12/03/2015 0,00 -2.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01357 14/04/2015 0,00 455,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01357 14/04/2015 0,00 2.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL02173 10/06/2015 0,00 11.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL02173 10/06/2015 0,00 455,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01372 24/06/2015 0,00 0,00 11.455,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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