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NOTA DE EMPENHO 2015NE01072

Favorecido

K.A.N.SANTOS
R$ 67.159,92
 

CPF/CNPJ:

11102395000150

Emissão:

24/06/2015

Plano Interno:

APARELSSP01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo:

9108/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DEFESA DO CIDADAO

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

APARELHAMENTO E INFORMATIZACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 07 Q. 94.N. 28 -MAIOBAO

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65130000

Descrição

CAMA EM MADEIRA, DE SOLTEIRO, COM ESTRADO DE MADEIRA, MEDINDO 1.90X0.90 CAMA EM MADEIRA, DE SOLTEIRO, TIPO BELICHE, MEDINDO 1,90M X 0,80CM TELEFONE EM PLASTICO RIGIDO, COM TECLAS, NA COR VARIADA, COM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01072 24/06/2015 67.159,92 67.159,92 67.159,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAMA EM MADEIRA, DE SOLTEIRO, COM ESTRADO DE MADEIRA, MEDINDO 1.90X0.90 CAMA EM MADEIRA, DE SOLTEIRO, TIPO BELICHE, MEDINDO 1,90M X 0,80CM TELEFONE EM PLASTICO RIGIDO, COM TECLAS, NA COR VARIADA, COM
2015NE01072 24/06/2015 67.159,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2015NL03821 08/07/2015 0,00 3.559,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2015NL03821 08/07/2015 0,00 53.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2015NL03821 08/07/2015 0,00 5.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2015NL03821 08/07/2015 0,00 5.280,00 0,00
PAGAMENTO (540997)
2015OB01545 13/07/2015 0,00 0,00 67.159,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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