CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
30/09/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
168354/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,MES DE AGO.2015,CT.50/2011.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01860 | 30/09/2015 | 423.439,04 | 423.439,04 | 423.439,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,MES DE AGO.2015,CT.50/2011.
|
2015NE01860 | 30/09/2015 | 423.439,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07061 | 01/10/2015 | 0,00 | 423.439,04 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02746 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.673,16 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10642 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.765,88 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10653 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 107.765,88 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL10652 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -107.765,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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