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NOTA DE EMPENHO 2015NE00067

Favorecido

MARIANA SA VALE SERRA ALVES
R$ 198.232,00
 

CPF/CNPJ:

91254990330

Emissão:

27/02/2015

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

24035/15-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA MUNIM, 17, QDA.17 -CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65071482

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.PRES.JUSCELINO ,25 QDA.22 QUINTAS DO CALHAU SAO LUIS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00067 27/02/2015 198.232,48 198.232,00 198.232,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.PRES.JUSCELINO ,25 QDA.22 QUINTAS DO CALHAU SAO LUIS/MA.
2015NE00067 27/02/2015 198.232,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO A LIQUIDAR
2015NE00473 31/12/2015 -0,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00020 13/03/2015 0,00 99.116,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00067 26/03/2015 0,00 49.558,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00326 30/04/2015 0,00 49.558,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00124 16/03/2015 0,00 0,00 72.685,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB00178 07/04/2015 0,00 0,00 36.755,70
PAGAMENTO (540999)
2015OB00280 05/05/2015 0,00 0,00 36.798,91
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01466 31/12/2015 0,00 0,00 51.992,14

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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