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NOTA DE EMPENHO 2015NE00193

Favorecido

IAN AMORIM DE SOUZA
R$ 49.344,68
 

CPF/CNPJ:

71066705453

Emissão:

23/06/2015

Plano Interno:

PENSAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

54140/14-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Seguridade Especial

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Pensão Especial

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PENSAO REF. AOS MESES DE MAR. A DEZ.2011.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00193 23/06/2015 49.344,68 49.344,68 49.344,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PENSAO REF. AOS MESES DE MAR. A DEZ.2011.
2015NE00193 23/06/2015 49.344,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00566 23/06/2015 0,00 49.344,68 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00440 25/06/2015 0,00 0,00 49.344,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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