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NOTA DE EMPENHO 2015NE00360

Favorecido

MARIA DA CONCEICAO PAULA SOUSA
R$ 1.981,62
 

CPF/CNPJ:

48952303334

Emissão:

02/10/2015

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

24403/15-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA ALEGRIA, 105 - CENTRO

Municipio:

CAPINZAL DO NORTE

Estado:

MA

CEP:

65735000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00360 02/10/2015 2.426,48 1.981,62 1.819,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL.
2015NE00360 02/10/2015 2.426,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO EMPRENHO NAO LIQUIDADO A PAGAR
2015NE00480 31/12/2015 -444,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00995 07/10/2015 0,00 606,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01173 09/11/2015 0,00 606,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01290 30/11/2015 0,00 606,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL01402 11/12/2015 0,00 161,76 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00664 07/10/2015 0,00 0,00 606,62
PAGAMENTO (540999)
2015OB00796 25/11/2015 0,00 0,00 606,62
PAGAMENTO (540999)
2015OB00877 30/12/2015 0,00 0,00 606,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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