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NOTA DE EMPENHO 2015NE00027

Favorecido

ANTONIO QUEIROGA FILHO
R$ 35.771,92
 

CPF/CNPJ:

03337677487

Emissão:

27/02/2015

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

24329/15-SEGEP

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Encargos Administrativos

Ação:

Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DOS NARCISOS, QDA.12 C.09 RENASCENCA II

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. ANA JANSEN 303,SALAS 201 A 208, SAO FRANCISCO - SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.01 A 30.04.15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00027 27/02/2015 35.771,92 35.771,92 35.771,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV. ANA JANSEN 303,SALAS 201 A 208, SAO FRANCISCO - SAO LUIS/MA. PERIODO: 01.01 A 30.04.15
2015NE00027 27/02/2015 35.771,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00270 30/04/2015 0,00 8.942,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00272 30/04/2015 0,00 8.942,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00274 30/04/2015 0,00 8.942,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2015NL00276 30/04/2015 0,00 8.942,98 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00253 05/05/2015 0,00 0,00 7.309,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00254 05/05/2015 0,00 0,00 7.309,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00255 05/05/2015 0,00 0,00 7.309,82
PAGAMENTO (540999)
2015OB00256 05/05/2015 0,00 0,00 7.353,03
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01585 31/12/2015 0,00 0,00 6.489,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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