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NOTA DE EMPENHO 2015NE00117

Favorecido

M.S SANTOS COMERCIO
R$ 3.251,70
 

CPF/CNPJ:

19584434000104

Emissão:

01/04/2015

Plano Interno:

GESTAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

42915/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

R JACINTO MAIA N.272 CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010280

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO PANO DE CHAO TIPO ALGODAO, MEDINDO 47 X 70CM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00117 01/04/2015 3.251,70 3.251,70 3.251,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO PANO DE CHAO TIPO ALGODAO, MEDINDO 47 X 70CM
2015NE00117 01/04/2015 3.251,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00652 30/04/2015 0,00 139,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00652 30/04/2015 0,00 193,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00652 30/04/2015 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00652 30/04/2015 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00653 30/04/2015 0,00 20,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00653 30/04/2015 0,00 182,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00653 30/04/2015 0,00 22,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00653 30/04/2015 0,00 10,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00654 30/04/2015 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00654 30/04/2015 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00654 30/04/2015 0,00 691,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00654 30/04/2015 0,00 800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00655 30/04/2015 0,00 490,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00655 30/04/2015 0,00 18,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00655 30/04/2015 0,00 69,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00655 30/04/2015 0,00 115,20 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00265 30/04/2015 0,00 0,00 3.251,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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