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NOTA DE EMPENHO 2015NE00175

Favorecido

VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
R$ 2.167.133,46
 

CPF/CNPJ:

41249921000170

Emissão:

05/05/2015

Plano Interno:

UNIREMA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0038256/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA REDE UNIREMA

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO EMERGENCIALP/FORNECIMENTO,FISCALIZA-CAO E ACOMPANHAMENTO DESUPORTES DE LINHAS DE DA-DOS P/TODO O ESTADO DO MARANHAO, IMPLANTACAO D REDE UNIFICADA DE COMUNICACAO DIGITAL,ENVOLVENDO LO-CACAO DE EQ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00175 05/05/2015 2.529.444,83 2.167.133,46 1.448.878,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMERGENCIALP/FORNECIMENTO,FISCALIZA-CAO E ACOMPANHAMENTO DESUPORTES DE LINHAS DE DA-DOS P/TODO O ESTADO DO MARANHAO, IMPLANTACAO D REDE UNIFICADA DE COMUNICACAO DIGITAL,ENVOLVENDO LO-CACAO DE EQ
2015NE00175 05/05/2015 2.529.444,83 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NOTADE EMPENHO 2015NE00175.
2015NE00683 31/12/2015 -362.311,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02149 04/11/2015 0,00 640.211,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02150 04/11/2015 0,00 765.322,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02151 04/11/2015 0,00 741.057,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02155 04/11/2015 0,00 20.542,83 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00981 10/11/2015 0,00 0,00 9.603,17
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB00982 10/11/2015 0,00 0,00 29.769,81
PAGAMENTO (540999)
2015OB00980 10/11/2015 0,00 0,00 600.838,06
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01044 25/11/2015 0,00 0,00 11.115,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB01045 25/11/2015 0,00 0,00 34.459,15
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01047 25/11/2015 0,00 0,00 308,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2015OB01048 25/11/2015 0,00 0,00 955,24
PAGAMENTO (540999)
2015OB01043 25/11/2015 0,00 0,00 695.482,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01046 25/11/2015 0,00 0,00 19.279,45
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL02900 31/12/2015 0,00 0,00 47.067,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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