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NOTA DE EMPENHO 2015NE00107

Favorecido

M DE J SOUZA - EIRELI-EPP
R$ 9.000,00
 

CPF/CNPJ:

17605630000192

Emissão:

18/03/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

245219/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65115000

Descrição

BANDEJA EM PLASTICO, FORMATO RETANGULAR, NO TAMANHO MEDIO COLHER DESCARTAVEL, COR VARIAVEL COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00107 18/03/2015 9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BANDEJA EM PLASTICO, FORMATO RETANGULAR, NO TAMANHO MEDIO COLHER DESCARTAVEL, COR VARIAVEL COPO DESCARTAVEL DE POLIETILENO, PARA AGUA, 180 ML
2015NE00107 18/03/2015 9.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00495 07/05/2015 0,00 870,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00495 07/05/2015 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00495 07/05/2015 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00495 07/05/2015 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00496 07/05/2015 0,00 175,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00496 07/05/2015 0,00 3.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL00496 07/05/2015 0,00 390,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00221 12/05/2015 0,00 0,00 9.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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