CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
28/05/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0031206/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS TIPOPASSEIO COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DASDIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM TRANSLADOS DE SERDORES,PESQUISADORESVISITANTES E AUTORIDADES CONVIDADAS,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00197 | 28/05/2015 | 42.603,17 | 42.135,00 | 42.135,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS TIPOPASSEIO COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DASDIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM TRANSLADOS DE SERDORES,PESQUISADORESVISITANTES E AUTORIDADES CONVIDADAS,
|
2015NE00197 | 28/05/2015 | 42.603,17 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODO SALDO DA 2015NE00197.
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2015NE00680 | 31/12/2015 | -468,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00703 | 28/05/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00704 | 28/05/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00705 | 28/05/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00706 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00303 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00304 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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