CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
10/03/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32786/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMEN-TOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATE-RIAL NECESSARIO A REALIZACAO DO SERVICO, A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDICOES ESTABE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00095 | 10/03/2015 | 16.562,80 | 15.858,00 | 15.858,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMEN-TOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATE-RIAL NECESSARIO A REALIZACAO DO SERVICO, A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDICOES ESTABE
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2015NE00095 | 10/03/2015 | 16.562,80 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO CANCELAMENTO DO SALDO NE.00095
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2015NE00658 | 31/12/2015 | -704,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00138 | 10/03/2015 | 0,00 | 5.286,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00359 | 09/04/2015 | 0,00 | 5.286,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00548 | 11/05/2015 | 0,00 | 5.286,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00057 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.286,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00144 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.286,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00230 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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