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NOTA DE EMPENHO 2015NE00095

Favorecido

CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA
R$ 15.858,00
 

CPF/CNPJ:

08953969000199

Emissão:

10/03/2015

Plano Interno:

INFORMATICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

32786/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

GESTAO DE INFORMATICA

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMEN-TOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATE-RIAL NECESSARIO A REALIZACAO DO SERVICO, A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDICOES ESTABE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00095 10/03/2015 16.562,80 15.858,00 15.858,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NALOCACAO DE 08 EQUIPAMEN-TOS REPROGRAFICOS (IMPRESSORAS/COPIADORAS) COM FORNECIMENTO DE TODO MATE-RIAL NECESSARIO A REALIZACAO DO SERVICO, A EXCECAODE PAPEL,CONFORME CONDICOES ESTABE
2015NE00095 10/03/2015 16.562,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO CANCELAMENTO DO SALDO NE.00095
2015NE00658 31/12/2015 -704,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00138 10/03/2015 0,00 5.286,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00359 09/04/2015 0,00 5.286,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00548 11/05/2015 0,00 5.286,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00057 11/03/2015 0,00 0,00 5.286,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00144 13/04/2015 0,00 0,00 5.286,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00230 12/05/2015 0,00 0,00 5.286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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