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NOTA DE EMPENHO 2015NE00157

Favorecido

SARA INEZ SILVA SEREJO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

08919763372

Emissão:

28/04/2015

Plano Interno:

TCONTABIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0071854/2015.

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 16 QD 30 CASA 23

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

VALOR REFERENTE A SEISDIARIASPARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM O SERPRO, EMCURITIBA-PR NO PERIODO DE03/05 A 08/05/15,CONFORMEPORTARIA N. 057/15-GABSEC

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00157 28/04/2015 2.358,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SEISDIARIASPARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM O SERPRO, EMCURITIBA-PR NO PERIODO DE03/05 A 08/05/15,CONFORMEPORTARIA N. 057/15-GABSEC
2015NE00157 28/04/2015 2.358,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS TO-TAL
2015NE00216 10/06/2015 -2.358,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL00749 28/04/2015 0,00 -2.358,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL00449 28/04/2015 0,00 2.358,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00199 28/04/2015 0,00 0,00 2.358,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: DEVOLUCAOTOTAL DE DIARIAS
2015GR00007 09/06/2015 0,00 0,00 -2.358,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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