CPF/CNPJ:
14308475000154
Emissão:
26/03/2015
Plano Interno:
PROFISCO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
188275/13
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA N. 02 S. 802 EDPLANTA TOWER -JAR. RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075441
PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E IMPRESSAO INFORMATIVO E DE MATERIAL DE DIVULGACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00225 | 26/03/2015 | 18.260,00 | 12.984,00 | 12.984,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E IMPRESSAO INFORMATIVO E DE MATERIAL DE DIVULGACAO.
|
2015NE00225 | 26/03/2015 | 18.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00540 | 27/03/2015 | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL01219 | 06/05/2015 | 0,00 | 3.042,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02158 | 14/07/2015 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02816 | 27/08/2015 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00376 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 106,47 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00375 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.935,53 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00599 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 106,47 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00598 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.935,53 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01088 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 92,07 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01087 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.207,93 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01316 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01315 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.499,56 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01318 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,44 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01317 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.499,56 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANC DA OB N. 1316/15
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2015GR00179 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -100,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC DA OB N. 1315/15
|
2015GR00178 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.499,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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