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NOTA DE EMPENHO 2015NE01399

Favorecido

VELEIROS MAR HOTEL EIRELI
R$ 4.650,00
 

CPF/CNPJ:

11501067000126

Emissão:

13/11/2015

Plano Interno:

PROFISCO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

Processo:

209752/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Fortalecimento da Gestão Fiscal

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO EXTERNA

Descrição

SERVICOS DE TADA SHOW,SO NOLIZACAO,SALA E MICROFONES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01399 13/11/2015 4.650,00 4.650,00 4.650,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE TADA SHOW,SO NOLIZACAO,SALA E MICROFONES
2015NE01399 13/11/2015 4.650,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04286 15/12/2015 0,00 4.650,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01807 16/12/2015 0,00 0,00 198,09
PAGAMENTO (540999)
2015OB01806 16/12/2015 0,00 0,00 4.451,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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