CPF/CNPJ:
03992944000180
Emissão:
21/10/2015
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
180771/2015
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRORROGACAO DO CONTRATO N. 0058/2011.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01146 | 21/10/2015 | 10.000,00 | 49.100,00 | 25.500,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO N. 0058/2011.
|
2015NE01146 | 21/10/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE. 01146/2015CONFORME PROC.180771/2015
|
2015NE01234 | 06/11/2015 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04210 | 10/12/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04249 | 11/12/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01901 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04473 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04486 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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