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NOTA DE EMPENHO 2015NE01147

Favorecido

LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.
R$ 1.508.981,90
 

CPF/CNPJ:

02539643000133

Emissão:

15/10/2015

Plano Interno:

ARRECADACAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

137363/15

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRORROGACAO DO CONTRATO 30/2013, DE SERVICOS DETECNOLOGIA DA INFORMATICA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01147 15/10/2015 50.000,00 903.011,68 903.011,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO 30/2013, DE SERVICOS DETECNOLOGIA DA INFORMATICA.
2015NE01147 15/10/2015 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE01147
2015NE01429 18/11/2015 1.458.981,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL03865 23/11/2015 0,00 299.446,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL04203 10/12/2015 0,00 603.565,67 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01895 30/12/2015 0,00 0,00 9.053,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01899 30/12/2015 0,00 0,00 4.491,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB01896 30/12/2015 0,00 0,00 543.209,11
PAGAMENTO (540999)
2015OB01900 30/12/2015 0,00 0,00 249.583,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB01902 30/12/2015 0,00 0,00 19.917,67
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL04486 31/12/2015 0,00 0,00 76.755,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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