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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSELHEIRO DO CONERMAMESES DE JAN, FEV E MAR/ 2014.

7.050,00 7.050,00 7.050,00
2015NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: VIAGEM A BRASIIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDNCIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -SAI

2.358,00 2.358,00 2.358,00
2015NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: -CONCESSAO DE DIARIAS PA-RA A CIDADE DE PALMAS/TO PARTICIPAR DE REUNIAO PA-RA OBTER INFORMACOES SOBRE INSPECAO VEICULAR.

2.358,00 2.358,00 2.358,00
2015NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: -NE REFERENTE A PAGAMENTODE CONSELHEIRO DO CONERMAMES DE ABRIL DE 2015.

2.350,00 2.350,00 2.350,00
2015NE00013

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSELHEIRO DO CONERMAMES DE MAIO DE 2015.

2.350,00 2.350,00 2.350,00
2015NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS PARAO PERIODO DE 19 A 21.05.15.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2015NE00032

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS PARAPERIODO DE 08 A 13.06.15.

2.358,00 2.358,00 2.358,00
2015NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSELHEIRO DO CONERMAMES DE JUNHO DE 2015.

2.350,00 2.350,00 2.350,00
2015NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA PARA PERIODO DE 22 A 25.05.15

0,00 0,00 0,00
2015NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS PERIODO DE 30/07 A 03/08/15 CIDADE STO ANTONIO DOS LOPES.

865,00 865,00 865,00
2015NE00091

Dt. Emissão:
Descrição: NE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSELHEIRO DO CONERMAMES DE JULHO/15.

2.350,00 2.350,00 2.350,00
2015NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS PARAPERIODO DE 16 A 20.08.15 CONF PROCESSO 136931/2015

1.735,00 1.735,00 1.735,00
2015NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: -CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME MEMORANDO NR.031/15

2.751,00 2.751,00 2.751,00
2015NE00138

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DECONSELHEIRO DA ARSEMA RELATIVO AGO/2015, CONFORME PROCESSO 179953/2015.

2.350,00 2.350,00 2.350,00
2015NE00149

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO RELATIVO DIAIAS PERIODO DE 06 A 10.10.15 CONFORME PROCESSO N. 190405/2015.

1.965,00 1.965,00 1.965,00
2015NE00159

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2015NE00162

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO S.A N. 03/15, PROCESSO 192548/2015.

988,00 988,00 988,00
2015NE00213

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DECONSELHEIRO DA ARSEMA RELATIVO SET/2015, CONFORME PROCESSO 252442/2015.

2.350,00 2.350,00 2.350,00
2015NE00215

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DECONSELHEIRO DA ARSEMA RELATIVO OUT/2015, CONFORME PROCESSO 253059/2015.

2.350,00 2.350,00 2.350,00
2015NE00217

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DECONSELHEIRO DA ARSEMA RELATIVO NOV/2015, CONFORME PROCESSO 253067/2015.

2.350,00 2.350,00 2.350,00
2015NE00219

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DECONSELHEIRO DA ARSEMA RELATIVO DEZ/2015, CONFORME PROCESSO 252459/2015.

0,00 0,00 0,00
Totais: 42.407,00 42.407,00 42.407,00

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