CPF/CNPJ:
07824540000139
Emissão:
14/09/2015
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
67502/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VL. REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO/INTERNET MODALIDADE CORPORATIVA(LINK BANDA FULL)VELOCIDADE/50MBPSC/IP FIXO,/FIBRA OPTICA/ OPCAO/UP-GRADE P/100MBPS INCLUINDO,INSTALACAO,SU PORTE E MANUTENCAO,CONF. DISPOSICOES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00301 | 14/09/2015 | 32.000,00 | 18.938,33 | 18.938,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL. REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO/INTERNET MODALIDADE CORPORATIVA(LINK BANDA FULL)VELOCIDADE/50MBPSC/IP FIXO,/FIBRA OPTICA/ OPCAO/UP-GRADE P/100MBPS INCLUINDO,INSTALACAO,SU PORTE E MANUTENCAO,CONF. DISPOSICOES
|
2015NE00301 | 14/09/2015 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00684 | 11/11/2015 | 0,00 | 6.025,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL00760 | 04/12/2015 | 0,00 | 12.912,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00506 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.025,83 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00557 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.912,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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