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NOTA DE EMPENHO 2015NE00790

Favorecido

SAMUEL SANTOS FERREIRA - ME
R$ 5.650,00
 

CPF/CNPJ:

07378931000177

Emissão:

01/09/2015

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

46929/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DUQUE DE CAXIAS, N. 286 BAIRRO; CENTRO

Municipio:

ICATU

Estado:

MA

CEP:

65170000

Descrição

REDE REDE DE PROTECAO NA COR PRETA, COM MALHA DE 50, MEDINDO 1,70MX1,30M REDE REDE DE PROTECAO NA COR PRETA, COM MALHA DE 5, MEDINDO 1,61MX1,25M

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00790 01/09/2015 5.650,00 5.650,00 5.650,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REDE REDE DE PROTECAO NA COR PRETA, COM MALHA DE 50, MEDINDO 1,70MX1,30M REDE REDE DE PROTECAO NA COR PRETA, COM MALHA DE 5, MEDINDO 1,61MX1,25M
2015NE00790 01/09/2015 5.650,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01357 15/10/2015 0,00 2.590,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL01357 15/10/2015 0,00 3.060,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01056 15/10/2015 0,00 0,00 5.650,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01078 20/10/2015 0,00 0,00 5.650,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: PROC.NR.168029/2015 DEVOLUCAO P/CTU
2015GR00050 20/10/2015 0,00 0,00 -5.650,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01098 26/10/2015 0,00 0,00 5.650,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB NR.01078/2015
2015GR00051 26/10/2015 0,00 0,00 -5.650,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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