CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
018451
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
30108/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 10/2021, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PRAÇA DA FAMILIA NA VILA PALMEIRA EM SÃO LUIS-MA, CONF.PROC.30108/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001136 | 18/11/2021 | 5.968.600,00 | 747.307,10 | 747.307,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 10/2021, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PRAÇA DA FAMILIA NA VILA PALMEIRA EM SÃO LUIS-MA, CONF.PROC.30108/2021.
|
2021NE001136 | 18/11/2021 | 5.968.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 010/2021 NF.13681, TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA
|
2021NL007965 | 24/12/2021 | 0,00 | 747.307,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089116 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 693.673,05 |
PAGAMENTO
|
2021PP003969 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.881,51 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003970 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.752,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,