CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
16/12/2021
Plano Interno:
019828
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
55879/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. AO CONTRATO 31/2021 CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA EDECOSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA- TRECHO DA AV.FERREIRA GOULART NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONF.PROC.55879/2021.EM OBDIENCIA AO DECRETO 37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021,DISPÕE SOBRE O EXERCICIO FINANCEIRA O QUAL SE APLICA AO ART. 7º DESTE DECRETO-INCISO XV, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO OF.2019/2021-GAB-SECID.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001363 | 16/12/2021 | 1.452.191,96 | 1.452.191,96 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONTRATO 31/2021 CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA EDECOSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA- TRECHO DA AV.FERREIRA GOULART NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONF.PROC.55879/2021.EM OBDIENCIA AO DECRETO 37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021,DISPÕE SOBRE O EXERCICIO FINANCEIRA O QUAL SE APLICA AO ART. 7º DESTE DECRETO-INCISO XV, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO OF.2019/2021-GAB-SECID.
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2021NE001363 | 16/12/2021 | 1.452.192,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO 31/2021 NF.4179, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBA
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2021NL008197 | 28/12/2021 | 0,00 | 1.452.191,96 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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