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NOTA DE EMPENHO 2021NE000839

Favorecido

EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
R$ 2.000.249,19
 

CPF/CNPJ:

07073042000100

Emissão:

28/09/2021

Plano Interno:

019177

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Pavimentação de Vias

Processo:

55879/2021

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 31/2021 CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-MA,PRÉ-EMPENHO Nº 0281/2021- CONF.PROC.55879/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000839 28/09/2021 1.999.750,81 1.999.750,81 1.999.750,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 31/2021 CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA-MA,PRÉ-EMPENHO Nº 0281/2021- CONF.PROC.55879/2021.
2021NE000839 28/09/2021 2.000.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 POR RECOMENDAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
2021NE001545 01/12/2021 -249,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 031/2021 NF.3975 CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-MA, N
2021NL004877 14/10/2021 0,00 1.850.962,01 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO 031/2021 NF.4039 CUJO OBJETO MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE SÃO LUIS-
2021NL005946 17/11/2021 0,00 148.788,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067260 22/10/2021 0,00 0,00 1.784.250,63
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP002532 22/10/2021 0,00 0,00 37.019,24
PAGAMENTO
2021PP002531 22/10/2021 0,00 0,00 29.692,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076446 23/11/2021 0,00 0,00 138.101,89
PAGAMENTO
2021PP003012 23/11/2021 0,00 0,00 7.711,13
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP003013 23/11/2021 0,00 0,00 2.975,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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