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NOTA DE EMPENHO 2021NE000270

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 232,62
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

01/03/2021

Plano Interno:

015898

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

4899/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 1000221; 100220; 100219 - VITORINO FREIRE, ZÉ DOCA, LAGO DA PEDRA- DEZEMBRO DE 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000270 01/03/2021 232,62 232,62 232,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 1000221; 100220; 100219 - VITORINO FREIRE, ZÉ DOCA, LAGO DA PEDRA- DEZEMBRO DE 2020
2021NE000270 01/03/2021 232,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 1000221 - VITORINO FREIRE- DEZEMBRO DE 2020
2021NL001039 01/03/2021 0,00 77,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 100220; 100219 - ZÉ DOCA- DEZEMBRO DE 2020
2021NL001040 01/03/2021 0,00 77,54 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 100219 - LAGO DA PEDRA- DEZEMBRO DE 2020
2021NL001041 01/03/2021 0,00 77,54 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB006022 03/03/2021 0,00 0,00 77,54
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB006023 03/03/2021 0,00 0,00 77,54
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB006024 03/03/2021 0,00 0,00 77,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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