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NOTA DE EMPENHO 2021NE000591

Favorecido

LUIZ ANTONIO GUTERRES FILHO
R$ 3.600,00
 

CPF/CNPJ:

00066289106368

Emissão:

17/11/2021

Plano Interno:

006154

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Serviço de Seleção e Treinamento

Processo:

0222181/2021

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Qualificação de Agentes Públicos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DE LUIZ ANTONIO GUTERRES FILHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO, NOS MUNICÍPIOS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, PRESIDENTE SARNEY E PINHEIRO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000591 17/11/2021 3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE LUIZ ANTONIO GUTERRES FILHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO, NOS MUNICÍPIOS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, PRESIDENTE SARNEY E PINHEIRO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021.
2021NE000591 17/11/2021 3.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE LUIZ ANTONIO GUTERRES FILHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO, NOS MUNICÍPIOS ROTINAS ADMINI
2021NL001674 02/12/2021 0,00 3.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE LUIZ ANTONIO GUTERRES FILHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA QUE MINISTRARÁ O CURSO, NOS MUNICÍPIOS ROTINAS ADMINI
2021NL001686 07/12/2021 0,00 3.600,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2021NL001685 07/12/2021 0,00 -3.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB085375 17/12/2021 0,00 0,00 3.110,64
PAGAMENTO
2021PP000803 17/12/2021 0,00 0,00 357,84
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL001825 17/12/2021 0,00 0,00 131,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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