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NOTA DE EMPENHO 2021NE000480

Favorecido

HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
R$ 292.975,20
 

CPF/CNPJ:

23430770000170

Emissão:

15/02/2021

Plano Interno:

017802

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

54290/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

2º TA AO CT 43/2018; SERVIÇO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADILTO E INFANTIL NA REGIÃO DE IMPERATRIZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000480 15/02/2021 292.975,20 292.975,20 292.975,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 43/2018; SERVIÇO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADILTO E INFANTIL NA REGIÃO DE IMPERATRIZ
2021NE000480 15/02/2021 195.318,80 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2°TA AO CT 43/2018; SERVIÇO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NA REGIÃO DE IMPERATRIZ
2021NE002560 31/03/2021 97.656,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 43/2018; COMP. JAN/2021; N° 11948/2021
2021NL006153 12/03/2021 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 43/2018; COMP. FEV/2021; N° 37032/2021
2021NL006555 18/03/2021 0,00 97.658,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 43/2018; N.F. 1166; 12ª PARC. MARÇO/2021; PROC, 54716/2021
2021NL008611 12/04/2021 0,00 97.658,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB011256 25/03/2021 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB013788 07/04/2021 0,00 0,00 97.658,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB015692 15/04/2021 0,00 0,00 97.658,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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