Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE007189

Favorecido

AMORIM E SILVA LTDA
R$ 109.679,40
 

CPF/CNPJ:

09233268000148

Emissão:

11/08/2021

Plano Interno:

017936

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Indenizações

Processo:

37647/2016

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Endereço:

AV. DOS FRANCESES N. 27 SALA 02 - ALEMANHA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

Indenizatório referente ao fornecimento de 27 caixas de filmes tam. 35x43 para realização de exames de tomografia e mamografia no Hosp. Tarquínio Lopes Filho, gerenciado pelo ICN, no período de agosto a novembro/15; NF 01, 05, 10 e 14.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE007189 11/08/2021 109.679,40 109.679,40 109.679,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Indenizatório referente ao fornecimento de 27 caixas de filmes tam. 35x43 para realização de exames de tomografia e mamografia no Hosp. Tarquínio Lopes Filho, gerenciado pelo ICN, no período de agosto a novembro/15; NF 01, 05, 10 e 14.
2021NE007189 11/08/2021 109.679,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TAC 20/2021; N.F. 001; 005; 010 E 014; AGOSTO A NOVEMBRO/2015; PROC. 37647/2021
2021NL035313 24/09/2021 0,00 109.679,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TAC 20/2021; N.F. 001; 005; 010 E 014; AGOSTO A NOVEMBRO/2015; PROC. 37647/2016
2021NL035315 24/09/2021 0,00 109.679,40 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO NO ANO DO PROCESSO
2021NL035314 24/09/2021 0,00 -109.679,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059863 29/09/2021 0,00 0,00 109.679,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,