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NOTA DE EMPENHO 2021NE002022

Favorecido

DUCANGES IND E COM LTDA
R$ 140.317,02
 

CPF/CNPJ:

06264451000112

Emissão:

19/03/2021

Plano Interno:

017865

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Locação de Imóveis

Processo:

178016/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Assistência Farmacêutica Especializada

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

4TA CT 173/2009; LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEME

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002022 19/03/2021 140.317,02 140.317,02 140.317,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 173/2009; LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEME
2021NE002022 19/03/2021 93.544,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 173/2009; LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FEME
2021NE002567 31/03/2021 46.772,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 173/2009; RECIBO/17ª PARC. JAN/2021; PROC. 14182/2021
2021NL007326 25/03/2021 0,00 15.590,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 173/2009; COMP. FEV/ 2021; N° 32421/2021
2021NL007437 26/03/2021 0,00 15.590,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR N° 173/0219; COMP. MAR/21; N° 43091/2021
2021NL007869 06/04/2021 0,00 15.590,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 173/2009; RECIBO; 20º PARC. ABRIL/2021; PROC. 67053/2021
2021NL012814 14/05/2021 0,00 15.590,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 173/0219; MAI/21; 87803/2021
2021NL017356 14/06/2021 0,00 15.590,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 173/2009; JUN/21; 102564/2021
2021NL022402 09/07/2021 0,00 15.590,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 173/2009; RECIBO; 23ª PARC. JULHO/2021; PROC. 123778/2021
2021NL031062 17/08/2021 0,00 15.590,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 173/2009; RECIBO; 24ª PARC. AGOSTO/2021; PROC. 154708/2021
2021NL035578 29/09/2021 0,00 15.590,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 173/2009; SET/2021; PARCELA 24/24; PROC. 179533/2021
2021NL037467 13/10/2021 0,00 15.590,78 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB013973 08/04/2021 0,00 0,00 15.590,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB019028 29/04/2021 0,00 0,00 15.590,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB024760 20/05/2021 0,00 0,00 15.590,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB030485 11/06/2021 0,00 0,00 15.590,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB039051 14/07/2021 0,00 0,00 15.590,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB055337 13/09/2021 0,00 0,00 15.590,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB062060 06/10/2021 0,00 0,00 15.590,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB077137 24/11/2021 0,00 0,00 15.590,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB082091 09/12/2021 0,00 0,00 15.590,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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